Bestedingsplan
Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2019 Midden-Drenthe zijn de plannen besproken die we in 2019 willen realiseren. Ook is afgesproken dat na de zomer van 2018 college, gemeenteraad en samenleving met elkaar gaan bouwen aan een uitvoeringsagenda. In die agenda komen, zo veel als kan, concrete plannen met concrete bedragen. De gemeenteraad gaat die agenda eind 2018 of begin 2019 vaststellen. De financiële gevolgen verwerken we begin 2019 in een begrotingswijziging.
Daarom staan er maar een beperkt aantal bestedingswensen in deze begroting.
Onder lopende verplichtingen staan bestedingswensen waartoe al besloten is maar waarvan alleen de exploitatie effecten nog moeten worden doorgerekend.
Samenvattend leiden de nieuwe bestedingswensen 2019 tot de volgende effecten op de exploitatie en de reserves:
| Krediet-bedrag | Saldo# concept begroting | Reserve* Woon- en leefomgeving | Reserve* Openbare ruimte | Conjunctuur-reserve* | Reserve* kapitaal-lasten |
---|---|---|---|---|---|---|
Beschikbaar: | 1.564.021 | 939.520 | 1.101.158 | 8.007.454 | 9.760.981 | |
Bestedingsplan: | 870.000 | 48.000 | 0 | 10.000 | 200.000 | 0 |
Omgevingswet: | 120.181 | |||||
Lopende verplichtingen 2019: | 135.158 | 20.000 | 105.400 | 87.273 | -847.313 | |
Nog beschikbaar | 1.260.682 | 919.520 | 985.758 | 7.720.181 | 10.608.294 |
# het saldo concept begroting is inclusief het budget structurele bestedingsruimte.
* het betreft de verwachte stand op 1 januari 2019 conform de staat van reserves en voorzieningen onder de rubriek Overzichten.
Hieronder volgt per plan een korte toelichting, inclusief het structureel of incidenteel benodigde budget. Bij een incidenteel budget hebben we aangegeven uit welke bestemmingsreserve de bekostiging plaatsvindt.